Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
29.04.2014
RSS лента

РусГидро публикует финансовые результаты по РСБУ за 1 квартал 2014 года

ОАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTC QX: RSHYY) объявляет неконсолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2014 года, сформированные исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ключевые результаты:
  • выручка в 1 квартале 2014 – 26 918 млн. рублей (+6%);
  • себестоимость в 1 квартале 2014 – 13 939 млн. рублей (+14%);
  • EBITDA в 1 квартале 2014 – 16 172 млн. рублей (на уровне 1 квартала 2013 года);
  • рентабельность по EBITDA в 1 квартале 2014 – 60,1% (-3,3 п.п.);
  • чистая прибыль за 1 квартал 2014 года – 9 664 млн. рублей (+4%), скорректированная чистая прибыль – 10 205 млн. рублей (-9%).
 
Финансовые результаты ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2014 год (в млн. рублей)
 

1 кв./14
1 кв./13
Изм.
Выручка
26 918
25 444
6%
Себестоимость
(13 939)
(12 258)
14%
Валовая прибыль
12 979
13 186
-2%
EBITDA[i]
16 172
16 115
0%
Чистая прибыль
9 664
9 337
4%
Чистая прибыль (скорр.)[ii]
10 205
11 159
-9%
 
Выручка
За 1 квартал 2014 года выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 6% и составила 26 918 млн рублей, по сравнению с 25 444 млн рублей за аналогичный период 2013 года. Основными факторами изменения выручки стали:
  • увеличение объемов производства электроэнергии на ГЭС Сибири и Дальнего Востока;
  • увеличение объема и цены продажи на РСВ первой ценовой зоны за счет индексации цен на топливо для промышленных потребителей со второй половины 2013 года;
  • увеличение цены продажи мощности на КОМ для ГЭС первой ценовой зоны;
  • индексация регулируемых тарифов на электрическую энергию и мощность со второй половины 2013 года;
  • снижение тарифа на мощность Саяно-Шушенской ГЭС со второй половины 2013 года в связи с восстановлением станции и объемов продажи электроэнергии на свободный рынок.
 
Выручка (млн рублей)
 

1 кв./14
1 кв./13
Изм.
Продажа электроэнергии
18 911
17 180
10%
Продажа мощности
7 862
8 108
-3%
Прочая выручка
145
156
-7%
ИТОГО
26 918
25 444
6%
Себестоимость продаж 

Себестоимость продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 14% и составила 13 939 млн. рублей.

 
Себестоимость (млн. рублей)

1 кв./14
1 кв./13
Изм.
Покупная электроэнергия и мощность
3 884
3 331
9%
Амортизация
3 193
2 929
9%
Налог на имущество
1 502
1 381
9%
Фонд оплаты труда
1 221
985
24%
Расходы по обеспечению функционирования рынка электроэнергии и мощности
693
640
8%
Расходы на техобслуживание и ремонт
500
461
8%
Расходы на охрану
408
345
18%
Прочие налоги и взносы от фонда оплаты труда
353
295
20%
Прочие услуги, предоставленные третьими сторонами
283
271
4%
Расходы на страхование
262
222
18%
Расходы по договорам лизинга
255
252
1%
Расходы по договорам аренды
244
257
-5%
Плата за пользование водными объектами
225
221
2%
Прочие расходы
916
668
37%
ИТОГО
13 939
12 258
14%
 
Основными факторами изменения себестоимости в 1 квартале 2014 года стали:
  • увеличение амортизации в результате ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств в ходе реализации инвестиционной программы Компании;
  • увеличение объемов потребления электроэнергии Загорской ГАЭС в связи с тем, что в марте 2013 года Загорская ГАЭС была планово остановлена для начала работ по демонтажу временной земляной перемычки (временной плотины) в нижнем бассейне Загорской ГАЭС-2;
  • увеличение цен на электроэнергию на фоне увеличения объемов покупной электроэнергии;
  • рост налога на имущество в связи с ростом показателя стоимости основных средств в результате ввода новых объектов и присоединения ряда станций;
  • рост оплаты труда сотрудников и, соответственно, прочих налогов в части взносов от фонда оплаты труда и расходов на страхование в части страхования физических лиц в связи с:
    • а) индексацией заработной платы работников филиалов в соответствии с изменением минимальной месячной тарифной ставки после индексации на инфляцию, согласно коллективному договору;
    • б) ростом численности оперативного персонала в филиалах, в основном за счет присоединения Павлодольской ГЭС к Северо-Осетинскому филиалу[iii], создания кранового хозяйства на Волжской ГЭС, увеличением численности оперативного персонала на Загорской ГАЭС для оказания услуг по приемке и обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений, а также работ на первом пусковом комплексе Загорской ГАЭС-2;
  • рост расходов на охрану, в основном в связи с заключением договоров Дагестанским филиалом РусГидро с ФГУП «Вневедомственная охрана Министерства энергетики РФ» на охрану присоединенных трех малых ГЭС[iv].
 

Прибыль

Более высокий темп роста себестоимости к росту выручки в 1 квартале 2014 года по сравнению с показателями 1 квартала 2013 г. (14% к 6% соответственно), привел к снижению валовой прибыли на 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель EBITDA остался практически на уровне показателя 1 квартала 2013 года и составил 16 172 млн рублей.

Чистая прибыль ОАО «РусГидро» в отчетном периоде выросла на 4% и достигла 9 664 млн рублей. Скорректированный на неденежные статьи показатель чистой прибыли за 1 квартал 2014 года составил 10 205 млн. рублей против 11 159 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года. Разница между отчетным и скорректированным показателями объясняется в основном отражением следующих неденежных операций:
  • убытки от пересчета финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость в сумме 418 млн рублей, в том числе убытка на сумму 409 млн рублей по акциям ОАО «Интер РАО ЕЭС»;
  • расход (нетто) по резервам по сомнительной дебиторской задолженности в размере 155 млн. рублей (снизился на 73% с 574 млн. рублей годом ранее).
 
Основные показатели финансового положения на 31 марта 2014 года:

Общая величина активов ОАО «РусГидро» по состоянию на 31 марта 2014 года увеличилась на 14 928 млн рублей – или на 2% по сравнению с величиной активов на 31 декабря 2013 года и составила 831 134 млн рублей.
Рост активов в январе-марте 2014 года, преимущественно, наблюдался в части основных средств, что связано с реализацией инвестиционной программы Компании.

Общий объем обязательств Компании на 31 марта 2014 года составил 128 430 млн рублей по сравнению с 191 786 млн рублей на 31 декабря 2013 года. Снижение показателя произошло, в основном, за счет уменьшение задолженности перед приобретателями акций Общества в рамках дополнительной эмиссии после регистрации изменений суммы Уставного капитала (Свидетельство о регистрации Изменений в Устав от 28.01.2014 г.). Кредитный портфель Компании увеличился с начала года на 3% до 106 447 млн рублей, долгосрочные заемные средства составили 98% от общего кредитного портфеля.

Собственный капитал Компании за январь-март 2014 года вырос на 13% и составил 702 627 млн рублей по сравнению с 624 343 млн рублей на начало года.

Отчетность размещена на корпоративном сайте Компании: http://www.rushydro.ru/investors/reports

Консолидированная отчетность группы РусГидро за 1 квартал 2014 года будет опубликована 9 июля 2014 года.



[i] Показатель EBITDA рассчитан как валовая прибыль без учета амортизации.
[ii] Показатель чистой прибыли скорректирован на результат от переоценки финансовых вложений, имеющих рыночную стоимость, создание/восстановление резервов под обесценение финансовых вложений и прочих активов, а также резервов по сомнительной дебиторской задолженности и прочих резервов, оценочные обязательства по условным фактам хозяйственной деятельности Общества. Данный показатель получен расчетным методом, не содержится в официальной отчетности и приведен в справочных целях.
[iii] 100% акций ОАО «Павлодольская ГЭС» были переданы Российской Федерацией в оплату акций дополнительной эмиссии ОАО «РусГидро» в конце 2011 года.
[iv] Совет директоров ОАО «РусГидро» 1 февраля 2013 года поручил представителям РусГидро в органах управления ОАО «Малые ГЭС Дагестана» одобрить договор купли-продажи Амсарской, Аракульской и Шиназской малых ГЭС общей установленной мощностью 3,8 МВт, как крупную сделку. Продавцом в сделке выступили ОАО «Малые ГЭС Дагестана» (100-процетное дочернее общество ОАО «РусГидро»), а покупателем – ОАО «РусГидро». Договор заключался с целью оптимизации затрат и управления объектами малой энергетики и доведения трех малых ГЭС до проектных параметров.